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初級《審計理論與實務》易錯題:內部控制調查

來源: 正保會計網校 編輯:阿十 2019/04/18 13:53:36  字體:

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2019年審計師教材預計于7月份發(fā)布,離考試只有三個月,建議大家提前備考,你開始備考了嗎?已經開始學習的考親們,在近期《審計理論與實務》學習過程中,錯題率較高的是“內部控制調查”,相關練習題你也來看看吧!

【錯題點評】(2019年4月9日)

下列不屬于對內部控制進行調查時可以采用的方法的是:

A. 查閱被審計單位的各項管理制度和相關文件

B. 詢問被審計單位的管理人員和其他相關人員

C. 對財務報表項目余額進行審查

D. 觀察被審計單位的業(yè)務活動和內部控制的實際運行情況

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本題考查的知識點是調查了解內部控制并記錄。內部控制調查的方法:查閱被審計單位的各項管理制度和相關文件;詢問被審計單位的管理人員和其他相關人員;檢查內部控制過程中生成的文件和記錄;觀察被審計單位的業(yè)務活動和內部控制的實際運行情況。對財務報表項目余額進行審查屬于實質性審查程序。
【點評】
控制測試針對的是對控制實施的程序,而不是對具體的金額。

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