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2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助考試的學員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校精心整理了CIA《內(nèi)部審計知識要素》科目的知識點,希望對廣大考生有所幫助。
知識點:內(nèi)部審計對企業(yè)全面風險管理的確認作用
1.風險管理過程,包括其設計和運行情況;
2.對"主要" 風險進行管理,包括控制的效果和應對措施;
3.可靠、適當?shù)娘L險評估及對風險和控制情況的報告。
內(nèi)部審計是為董事會提供風險管理效果的客觀確認活動。
風險管理只為組織的管理層服務,不必為審計委員會提供獨立和客觀確認。
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