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2015內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計實務》知識點:內(nèi)部控制檢查及改進建議

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2015/08/12 15:08:49 字體:

2015年國際注冊內(nèi)部審計師備考正在如火如荼的進行中。為了幫助大家更好的學習國際注冊內(nèi)部審計師,正保會計網(wǎng)校教學專家特為大家整理了國際注冊內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計實務》的知識點,希望對大家有所幫助。祝您夢想成真!

內(nèi)部控制檢查及改進建議

1.內(nèi)部控制在舞弊中作用

·對舞弊的避免作用

內(nèi)部控制是預防舞弊發(fā)生的第一道防線,能有效降低舞弊發(fā)生的概率。主要通過內(nèi)部控制措施中的預防性控制措施來實現(xiàn),如設置不相容崗位、設置預警系統(tǒng)等。

·對舞弊的糾正作用

內(nèi)部控制是發(fā)現(xiàn)舞弊的首要手段,起到減弱舞弊的后果的作用。主要通過內(nèi)部控制措施中的發(fā)現(xiàn)性控制措施來實現(xiàn),如通過檢查、監(jiān)督、分析、考核等措施及時地察覺和發(fā)現(xiàn)錯誤,并予以糾正。

·內(nèi)控不是萬能的

沒有任何組織能夠完全擺脫舞弊的風險,建立內(nèi)部控制制度只是將舞弊風險降低到一個合理的至低水平。

2.相關角色

·管理層的責任是建立、健全并有效實施內(nèi)部控制,預防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為。

·內(nèi)部審計師通過檢查和評估內(nèi)部控制系統(tǒng)的適當性、健全性和有效性,提出改進建議;揭露組織存在的風險(包括舞弊風險);并協(xié)助組織管理層預防、檢查和報告舞弊行為。

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