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內部審計師在對某商業(yè)銀行的審計中發(fā)現(xiàn),一名負責貸款的主任批準了向同一企業(yè)集團所屬的獨立子公司發(fā)放貸款,這違反了監(jiān)管政策。由于這位主任與該集團的首席財務官是親屬關系,內部審計師認為該主任的行為是蓄意的,內部審計師應當: |
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