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每當看到正保會計網校的學員傳來捷報,就是網校至開心的時刻,聽高分和滿分的學員們說她們的秘籍之一就是做題。正保會計網校整理了CIA《內審實務》習題,這些案例由網校精心整理,思路清晰、方向明確、重點突出,讓您在考試復習的道路上更加得心應手!
單選題
某公司調查公司采用作業(yè)成本計算制度的可能性,讓一名內部審計師參加該調查小組的至佳理由是:
A、內部審計師了解內部控制的不同方案
B、內部審計師了解產品生產的原材料的配比
C、內部審計師了解目前的市場銷售狀況
D、內部審計師了解有關財務的成本核算系統(tǒng)
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的知識點是與其他內部確認職能部門的協(xié)調。內部審計師清楚公司所有重大方面的業(yè)務模式及對應的內部控制程序,對內部控制的不同方案及其影響都了解。
國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2019-09-24)
國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-09-24)
國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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