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關(guān)于增值稅的這8個(gè)高頻問(wèn)題會(huì)計(jì)一定要知道!

來(lái)源: 會(huì)計(jì)網(wǎng) 編輯:蘇米亞 2019/07/05 14:44:47  字體:

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校16%稅率

Q:請(qǐng)問(wèn)合同4月之前簽訂16稅率發(fā)票,增值稅改革之后還可以開出16點(diǎn)發(fā)票嗎?

A:可以。

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算

 Q:按照增值稅新政比如票金額10000,進(jìn)項(xiàng)稅100,分錄的進(jìn)項(xiàng)稅就按照110,原材料9890,這樣?

 A:購(gòu)買原材料,假如收到的專票的票面金額是10000元,稅額900元

借:原材料10000

     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn))900

 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等 10900

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校合同發(fā)票

Q:那之前簽的合同注明開16%的發(fā)票,改革后可以不給對(duì)方開16%的發(fā)票嗎?但收款還是按之前合同約定的來(lái)收。

A:那之前簽的合同注明開16%的發(fā)票,降稅后仍可開具16%的稅率。如果想按降稅后的稅率來(lái)開具的話,只要收票方同意就可以了。

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校會(huì)計(jì)分錄

Q:進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除要怎樣做會(huì)計(jì)分錄???

A:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)

      貸:其他收益——其他

根據(jù)增值稅納稅申報(bào)確定加計(jì)扣除的稅額。

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校工資發(fā)放

Q:那請(qǐng)問(wèn)我之前收到的16%的進(jìn)項(xiàng)稅,還是按16%來(lái)抵扣嘛?

A:原來(lái)收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不受影響。

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校記賬科目

Q:增值稅降稅后差額計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)免稅計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?

A:營(yíng)業(yè)外收入。

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校加計(jì)扣除計(jì)算

Q:加計(jì)扣除的10%是指在做增值稅申報(bào)時(shí)附表的進(jìn)項(xiàng)稅額部分按收到的進(jìn)項(xiàng)票直接加10%填進(jìn)去嗎?

A:根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算確定加計(jì)扣除的具體稅額。

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校發(fā)票蓋章

Q:老師,開始實(shí)施新稅率后,一月到三月的稅是有部分可以退的嗎?

A:不可以退。

以上就是2019增值稅改革的一些高頻問(wèn)題整理!增值稅改革后,很多人還在發(fā)愁加計(jì)抵減如何會(huì)計(jì)處理?加計(jì)抵減如何計(jì)算?加計(jì)抵減應(yīng)該如何填報(bào)?跟著正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校一次搞定新增值稅!旅客運(yùn)輸、加計(jì)抵減計(jì)算及賬務(wù)處理實(shí)操,點(diǎn)擊進(jìn)入學(xué)習(xí)>>

增值稅加計(jì)抵減

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