待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證納稅申報(bào)問題
問題:
去年年底待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證時(shí)把明細(xì)搞錯(cuò)了,多記了稅率3%的,少記了稅率6%和稅率16%的,結(jié)果導(dǎo)致稅率3%的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后變成了貸方余額,是不是今年做差錯(cuò)更正調(diào)過來就可以了?怎么做賬比較合適?
答案:
比如以前100萬元的原材料,6萬元的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,做成了103萬元的原材料 3萬元的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那就將那3萬元調(diào)整過來就可以了。
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)3萬
貸:原材料 3萬
正式認(rèn)證完畢,再將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入至進(jìn)項(xiàng)稅里核算。
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