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CPA《公司戰(zhàn)略與風險管理》審計委員會與內部控制

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2010/07/21 11:27:01  字體:

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  審計委員會與內部控制

審計委員會  審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經(jīng)驗。 
審計委員會的職能  審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復核企業(yè)內的其他部門和系統(tǒng)?!?/td>
   就內部控制而言:
  ① 審計委員會會得到董事會關于內部控制主要目標的授權。
  ② 審計委員會應復核企業(yè)的內部財務控制以及企業(yè)的所有內部控制和風險管理系統(tǒng)。
 ?、?審計委員會還應批準年報中有關內部控制和風險管理的陳述。
 ?、?審計委員會亦會收到管理層關于企業(yè)內運作的內部控制系統(tǒng)的有效性的報告,以及關于內部或外聘審計師對控制所執(zhí)行測試的結論的報告?!?/td>

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