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第七章 內(nèi)部控制及其測評
知識點(diǎn)一、內(nèi)部控制的含義
所謂內(nèi)部控制,是指被審計單位為了維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整,保證會計信息的真實(shí)、可靠,保證其管理或者經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性并遵守有關(guān)法規(guī),而制定和實(shí)施相關(guān)政策、程序和措施的過程。
內(nèi)部控制是管理現(xiàn)代化的必然產(chǎn)物,它的產(chǎn)生和發(fā)展,促使審計工作從詳細(xì)審計發(fā)展成為以測評內(nèi)部控制為基礎(chǔ)的抽樣審計。
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