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金蝶K3結(jié)賬流程

來源: 互聯(lián)網(wǎng) 編輯: 2011/03/18 14:21:54  字體:

  請注意:在每月要結(jié)賬前,請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核,以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進入“單據(jù)序時簿”,以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù),然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據(jù),要先進行“反審核”,然后修改,再進行“審核”。

  進入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進入核算。

  第一步:入庫核算

 ?、偻赓徣霂旌怂悖翰⒎且话阋饬x上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。

  原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是“存貨估價入賬”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步。

  直接進行“存貨估價入賬”。

 ?、诖尕浌纼r入賬:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍字時選擇“全部”,才能選出全部單據(jù)。如果正常,可直接退出。

 ?、圩灾迫霂旌怂悖嚎煞謩e根據(jù)“產(chǎn)品入庫實際成本”、“產(chǎn)品入庫計劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進行過濾,進入主界面。

  請注意在菜單“工具”中選擇“計劃價更新無單價單據(jù)”,對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據(jù)”等進行處理,將所有無單價單據(jù)以計劃價替代。方法是選中本期核算單據(jù)項目后,直接按“更新”,系統(tǒng)會提示有多少條單據(jù)被更新。

 ?、苋缓?,在自制入庫單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后,退出。

  ⑤其他入庫核算:類似于存貨估價入賬。

  ⑥委外加工入庫核算(核算委外加工入庫單的單價、金額)

  1.材料發(fā)出

  操作:委外加工發(fā)出—錄入

  單據(jù):委外加工出庫單。加工單位:選擇相應(yīng)的供應(yīng)商或其他;單位成本,加工項目,

  注:單據(jù)頭與單據(jù)體都有發(fā)料倉庫,保存后審核。

  2.加工完畢,產(chǎn)品收回

  操作:委外加工入庫——錄入

  單據(jù):委外加工入庫單

  加工物料編碼:選擇加工完成后的物料編碼。

  單位單位材料費(總的材料金額除以總的發(fā)出數(shù)量,相當(dāng)于平均單價),加工單價,加工費,保存后審核

  3.進行委外結(jié)算,即收到發(fā)票

  操作:采購管理→結(jié)算

  單據(jù):購貨發(fā)票,業(yè)務(wù)類型,按F7,選擇委外加工入庫,源單類型可以選擇很象加工入庫單。

  4.有相當(dāng)?shù)倪\輸費用的也可以輸入相應(yīng)的費用發(fā)票

  操作:采購管理→費用發(fā)票

  5.對等核銷操作

  操作:委外加工管理→委外加工管理→委外加工入庫核算→選擇相應(yīng)的委外加工入庫

  點核銷→輸入本次的核銷數(shù)量→核銷成功。

  6.鉤稽操作:

  操作:委外加工管理→委外加工管理→委外加工入庫核算→選擇相應(yīng)的委外加工入庫

  點鉤稽→使委外加工入庫單,委外加工出庫單,購貨發(fā)票,費用發(fā)票進行鉤稽。

  7.核算:

  在核算前先進行費用的分配。選擇相應(yīng)的費用分配方式,點分配→點核算

  第二步:出庫核算

  ①首先請進行“不確定單價單據(jù)”:查看有沒有不確定單價的單據(jù),如果有,請進入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯誤,因為前一步進行的“計劃價更新無單價單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價單據(jù)。

 ?、诓牧铣鰩旌怂悖狐c擊材料出庫核算按紐,進入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面,首先,請按“查看”按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù),以及不能確定單價的單據(jù),如果有,請進入倉存系統(tǒng)進行處理。然后,點擊“下一步”,選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”,再點擊下一步,選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯誤日志”、“詳細到每一條分錄”,然后點按“下一步”,系統(tǒng)會進行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行一次,直至成功。

  ③產(chǎn)成品出庫核算:類似于材料出庫核算。

 ?、芗t字出庫核算:點按進入,查看單據(jù)是否齊全,直接退出。

  第三步:計劃成本管理

  如果本期有“錄入調(diào)價單據(jù)”,則注意有無審核,可在“調(diào)價單據(jù)查詢”中查看。

  第四步:記賬憑證管理

 ?、侔垂ぷ饕笤O(shè)置好憑證模板。

  按“生成憑證”,按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進行過濾,選擇“未生成憑證”,系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù),可選擇“匯總”或“按單”生成記賬憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯誤,請返回檢查憑證模板。如果總賬系統(tǒng)尚未啟用,則按“匯總”更方便些。依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進行選擇,生成憑證,完成后退出。

 ?、谠谟涃~憑證查詢中對生成的憑證進行審核。

  第五步:期初末處理

 ?、倨谀┙Y(jié)賬:進入期末結(jié)賬界面后,點按“查看”按紐,先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象,如有,請?zhí)幚硗戤吅笤龠M行結(jié)賬。如果沒有,則按“下一步”,系統(tǒng)會進行期末處理。如果不正確,請查看錯誤提示,如果正確,則系統(tǒng)會提示成功,狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。

  ②結(jié)賬完成

我要糾錯】 責(zé)任編輯:雨非

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