漢川審計推行“五會”制度加強經(jīng)濟責任審計工作
今年以來,漢川市審計局在開展經(jīng)濟責任審計工作中積極推行“五會”制度,著力加強經(jīng)濟責任審計工作,取得明顯成效。1-10月已順利完成審計項目12個,向市經(jīng)濟責任審計工作領導小組 提供審計結(jié)果報告12份,查出違規(guī)金額1943萬元,管理不規(guī)范金額5913萬元,避免經(jīng)濟損失307萬元。該局主要作法:
一是開好成員單位聯(lián)席會。召開由紀委監(jiān)察牽頭,組織、人事、審計等成員單位參加的經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議,聯(lián)席會根據(jù)已掌握的有關(guān)情況和群眾有舉報、反映較強烈或機構(gòu)改革必審單位部門等有關(guān)線索,選準確定被審對象,做出全年審計項目計劃,增強了審計的目的性和代表性。
二是開好集中進點會。由審計組成員同經(jīng)濟責任審計成員單位和所有被審單位主要負責人、分管財務領導、財務人員參加,,集中召開進點會,告知被審單位在接受審計過程中應如何搞好配合協(xié)調(diào)工作并作出書面承諾,同時公開審計組審計的基本程序、審計內(nèi)容和工作紀律等,分別對被審單位進行問卷調(diào)查,增強了審計針對性和可操作性。
三是開好審計工作調(diào)度會。每個季度集中審計組召開審計協(xié)調(diào)會,由各項目主審計匯報審計完成情況和執(zhí)行審計工作紀律情況,協(xié)調(diào)審計工作,并對工作中存在的問題提出改進措施,有效督促依法審計、文明審計,從而有利于防范審計風險和提高審計人員執(zhí)行審計廉政建設的自覺性。
四是開好征求意見反饋會。收到各被審計單位反饋的審計征求意見材料后,定期召開各審計組成員會,邀請成員單位到場指導工作,各項目主審分別匯報對意見的反饋情況,明確要求各審計組要進一步完善審計報告,提出更具有針對性和可操作性的審計意見和建議,以利于被審單位對審計意見和建議進行整改。
五是召開整改落實通報會。會議由所有參加項目的審計組成員和被審單位相關(guān)人員參加,成員單位到會監(jiān)督,主要通報各被審單位的整改落實情況,進一步明確對未整改或整改不到位的要求采取措施加以整改,同時要求被單位現(xiàn)場作出整改承諾表態(tài)發(fā)言,加強審計建議的落實,有效督促被審單位及時整改,充分發(fā)揮審計建設性作用。
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