內(nèi)蒙古杭錦后旗審計局加強審計業(yè)務管理完善內(nèi)控制度
杭錦后旗審計局加強審計業(yè)務管理完善內(nèi)控制度。
一方面,完善審計作業(yè)程序。加強審計質(zhì)量控制,規(guī)范審計作業(yè)程序,主要做好如下幾個環(huán)節(jié)的工作。(1)做好審前準備;(2)認真選配審計人員,組成效率高、富有凝聚力的審計小組;(3)對審計項目做詳細的計劃;(4)收集充分、可靠的相關(guān)審計證據(jù);(5)仔細復核審計工作底稿后,根據(jù)獨立審計準則的要求編制審計報告;(6)檢查審計質(zhì)量。
另一方面,建立審計“三級”復核制度,即審計證據(jù)、審計工作底稿、審計報告由其他審計人員復核,然后由審計組長復核,最后再由機構(gòu)負責人審定;建立審計討論制度,審前由審計小組和審計機構(gòu)負責人討論審計的重點內(nèi)容及可能出現(xiàn)的問題,對于在審計中發(fā)現(xiàn)的新情、新問題及時進行討論,在撰寫審計報告前應匯總審計工作底稿,由審計組成員討論歸納審計結(jié)果和審計報告應出具的方式等。
【我要糾錯】 責任編輯:桔梗
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