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審核報銷發(fā)票的實(shí)務(wù)處理方法

2011-10-11 13:46 正保會計(jì)網(wǎng)!  】【打印】【我要糾錯

  1.報銷費(fèi)用必須以合理、合法、真實(shí)的憑證為依據(jù)。

  

             圖1-1 定額發(fā)票表樣

  

                圖1-2 手工發(fā)票表樣

  

         圖1-3 機(jī)打發(fā)票表樣

  2.發(fā)生的費(fèi)用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù),不得隨意填寫。

  3.原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字,相關(guān)手續(xù)必須完備。

  4.會計(jì)人員應(yīng)認(rèn)真審核各種憑證,對不合法的原始票據(jù)應(yīng)拒絕報銷。

  5.會計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用憑證的審核工作,對不符合公司制度及越權(quán)審批的費(fèi)用和支出一律不得報支。

  

             圖1-4 差旅費(fèi)報銷單表樣

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