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內(nèi)部審計部門應(yīng)至少每年一次評估資本充足率管理計劃的執(zhí)行情況
內(nèi)部審計部門應(yīng)至少每年一次檢查內(nèi)部資本充足評估程序相關(guān)政策和執(zhí)行情況
內(nèi)部審計部門應(yīng)至少每半年一次評估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況
內(nèi)部審計部門應(yīng)向董事會提交資本充足率管理審計報告
內(nèi)部審計部門應(yīng)檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性