問題已解決

老師,請問,我公司收到對方打款過來的款,但是未開票給對方,下個月在開票,需要怎么樣做分錄?

84785011| 提問時間:2019 08/19 16:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:銀行存款 貸:預收賬款
2019 08/19 16:06
84785011
2019 08/19 16:19
老師,下個月開票出去怎么樣做?。?/div>
軼塵老師
2019 08/19 16:20
借:預收賬款 貸:營業(yè)收入 應交稅金-應交增值稅
84785011
2019 08/19 16:25
老師,當月付款給對方公司,當月收到進項票,怎么樣做分錄啊?
軼塵老師
2019 08/19 16:27
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據(jù)/銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~