問題已解決

老師好,物業(yè)公司開了18萬的物業(yè)費(fèi),款未收到,按月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,每月一萬,開票時和月底的分?jǐn)偸杖氲姆咒浽撛趺磳懩?/p>

84784957| 提問時間:2021 05/19 11:09
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票時 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 按月分?jǐn)偞_認(rèn)費(fèi)用 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2021 05/19 11:36
84784957
2021 05/19 11:38
老師,款未收到
辜老師
2021 05/19 11:42
那就是用應(yīng)收賬款科目
84784957
2021 05/19 12:02
借:應(yīng)收 貸:預(yù)收么
辜老師
2021 05/19 12:04
開票時 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 按月分?jǐn)偞_認(rèn)費(fèi)用 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784957
2021 05/19 15:23
好的,謝謝老師
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