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實(shí)務(wù)
问题已解决
由于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵太多 我這個月想繳稅交不了 我可以在增值稅申報(bào)的時候 把今年合同簽訂但是未開發(fā)票的 收入申報(bào)在未開票收入那列嗎 繳納增值稅,申報(bào)未開票收入有什么風(fēng)險?
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你好,可以的,你正常交稅了,沒有風(fēng)險。
2021 11/24 14:29
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2021 11/24 14:30
不要什么依據(jù)
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郭老師 
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2021 11/24 14:30
你好,你們是銷售貨物的嗎?
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郭老師 
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2021 11/24 14:30
銷售貨物的話可以用發(fā)貨單。
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