問題已解決
老師,公司開票金額比實際銷售額多2萬,怎么報增值稅呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是什么情況導致的沒有根據(jù)實際銷售額開具發(fā)票呢??
2021 12/15 10:44
84785002
2021 12/15 10:49
是前幾個月沒有開票的部分,在這個月開的,之前月份這部分已經(jīng)報過稅的
鄒老師
2021 12/15 10:51
你好,是之前月份已經(jīng)做了2萬無票收入申報??
84785002
2021 12/15 20:11
是的,老師
鄒老師
2021 12/15 20:20
你好,需要做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票金額申報
比如負數(shù)發(fā)票2萬,正數(shù)發(fā)票10萬,按8萬進行申報就是了?
閱讀 330