問(wèn)題已解決

工程18年開具發(fā)票按3%,現(xiàn)甲方要求按9%開票。我們現(xiàn)在紅沖跨年發(fā)票,回牽涉到哪些稅?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/24 10:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)就是增值稅直接紅沖這個(gè)月的 所得稅用以前年度損益調(diào)整就行了
2021 12/24 10:45
84785042
2021 12/24 10:50
我們需要補(bǔ)稅嗎?
樸老師
2021 12/24 10:56
同學(xué)你好 對(duì)的 因?yàn)槎嗔税俜种?/div>
84785042
2021 12/24 11:09
我們收入應(yīng)該少了吧?
樸老師
2021 12/24 11:15
同學(xué)你好 嗯 不含稅收入可以少 最后價(jià)稅總額不變就行 但是也得交增值稅
84785042
2021 12/24 11:16
比如說(shuō)10萬(wàn),3%收入是9.7萬(wàn),現(xiàn)在按照9%收入是9.17萬(wàn)
樸老師
2021 12/24 11:18
對(duì)的 是這樣計(jì)算的哦
84785042
2021 12/24 12:03
那作為銷售方只要當(dāng)月補(bǔ)交增值稅就行了,對(duì)吧?
樸老師
2021 12/24 12:16
同學(xué)你好 對(duì)的 只要繳納就行了
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