問(wèn)題已解決

哪位老師清楚? 員工無(wú)償借錢給企業(yè)和股東無(wú)償借錢給企業(yè)有區(qū)別嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
都是個(gè)人嗎?如果是的話,沒(méi)有區(qū)別的。
2022 07/12 09:10
84785010
2022 07/12 09:14
這是學(xué)堂柴老師課件上的一句話但他沒(méi)有做講解,我不知道該如何理解。
84785010
2022 07/12 09:15
如果都是無(wú)償?shù)脑?,?yīng)該是無(wú)區(qū)別的。但如果有償肯定是有區(qū)別的。
郭老師
2022 07/12 09:15
你好,不管是誰(shuí)借款給你單位,只要是個(gè)人的要不收取利息是一樣的,都不需要繳納稅款的。
84785010
2022 07/12 09:22
明白老師! 老師還有個(gè)問(wèn)題,公司注銷前資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)是0,負(fù)債是其他應(yīng)付款——法人2.37萬(wàn),所有者權(quán)益的未分配利潤(rùn)是-2.37萬(wàn),如果按這張表去稅局注銷,為因其他應(yīng)付款2.37萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2022 07/12 09:25
不需要繳納企業(yè)所得稅的,因?yàn)槟愕睦麧?rùn)是零。
郭老師
2022 07/12 09:25
你需要把這個(gè)其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785010
2022 07/12 09:28
老師,其他應(yīng)付款的明細(xì)科目是法人 如果把其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這張資產(chǎn)負(fù)債表還能成立嗎?
郭老師
2022 07/12 09:30
你好,你們單位不支付了嗎?這筆錢如果不支付的話,可以,他應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84785010
2022 07/12 09:37
老師我明白您的意思! 但是我沒(méi)想明白,資產(chǎn)負(fù)債表左方資產(chǎn)為零,右方負(fù)債%2b所有者權(quán)益=0,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),勢(shì)必需要負(fù)債也個(gè)數(shù)值來(lái)支撐才能使這張表平衡啊!
郭老師
2022 07/12 09:39
你好,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有余額了,然后你的營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)增加了,然后你的未分配利潤(rùn)不也增加也是零。
84785010
2022 07/12 09:45
明白老師,這個(gè)勁我轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了??! 如果企業(yè)有實(shí)收資本,那么虧損與其對(duì)應(yīng)是正常的! 也就是資產(chǎn)負(fù)債表左方為0,右方虧損與實(shí)收資產(chǎn)合計(jì)為0。
郭老師
2022 07/12 09:53
你好,沒(méi)有實(shí)收資本,沒(méi)有實(shí)收資本,你的左右兩邊才是零。
84785010
2022 07/12 09:55
明白了老師! 我沒(méi)說(shuō)清楚,如果未分配是負(fù)的,實(shí)收資本是正數(shù),這樣不就對(duì)了嘛!
郭老師
2022 07/12 10:03
你好是的,是這么做的。
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