問題已解決

您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報增值稅,稅額是負數(shù),增值稅申報表要怎么填寫?

84784966| 提問時間:2023 01/05 22:38
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好,這種情況需要去稅務局去申報。
2023 01/05 22:39
立峰老師
2023 01/05 22:39
自己在申報表上是沒有地方申報的。
84784966
2023 01/05 22:40
稅務局讓填寫申報表但是我不知道該怎么填寫
84784966
2023 01/05 22:41
是的老師,但是稅局讓我自己填好表單去大廳申報,我不會填
立峰老師
2023 01/05 22:41
這個還是要到稅務局親,因為12月份已沒有1%的稅率,所以申報表是不能實現(xiàn)這樣的填寫的。
立峰老師
2023 01/05 22:43
親,這種情況最好還是帶上空白表多打印幾份,然后帶上公章去稅務局填。
立峰老師
2023 01/05 22:43
有筆記本電腦最好帶上筆記本電腦,如果填的不符合要求,就重新打印后,再填寫。
立峰老師
2023 01/05 22:44
這屬于特殊情況,你按這樣作就一次就辦好了。
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