問(wèn)題已解決
老師,未開(kāi)票收入怎樣做會(huì)計(jì)分錄啊,這個(gè)月把發(fā)票開(kāi)了,又怎樣做會(huì)計(jì)分錄啊
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速問(wèn)速答您好,未開(kāi)票收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
發(fā)票開(kāi)了,做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2023 01/11 18:46
84785012
2023 01/11 18:50
我可未開(kāi)票我可以做:借應(yīng)收賬款,貸:工程收入—未開(kāi)票收入,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
84785012
2023 01/11 18:52
開(kāi)票了,借工程結(jié)算收入,貸方工程收入—未開(kāi)票收入
微微老師
2023 01/11 18:52
您好,可以這樣做的呢,建筑行業(yè)。
84785012
2023 01/11 19:45
好,謝謝老師
微微老師
2023 01/11 20:15
不客氣,祝你工作順利
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