問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們22年的增值稅少交了,著交了滯納金,然后23年交了這個(gè)增值稅,那23年計(jì)提增值稅的時(shí)候分錄怎么做?。?/p>

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/07 11:34
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,然后繳納
2023 03/07 11:36
84785006
2023 03/07 11:37
這是22年的,補(bǔ)計(jì)提的分錄又該怎么做呢?
venus老師
2023 03/07 11:39
借應(yīng)交稅費(fèi)——銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785006
2023 03/07 11:48
老師,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,那就是補(bǔ)交的22年的增值稅啷個(gè)計(jì)提呢?
venus老師
2023 03/07 11:56
你好,同學(xué),是這樣的補(bǔ)交也就是這個(gè)計(jì)提
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