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老師,我想問一下金蝶k3系統(tǒng)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么操作的
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速問速答金蝶k3如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
1、首先我們登陸自己的金蝶K3軟件進入賬務(wù)處理界面.
2、如果使用了固定資產(chǎn)模塊,要先進行計提折舊;會生成一張計提憑證.
3、緊接著在做完本月憑證后, 要先進行憑證操作審核操作,審核時可以選擇批量審核,也可以一張一張審核.
4、這時候?qū)徍撕筮M行憑證過賬工作,也就是記賬.
5、然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,這里不會結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,銷售成本需要手動做憑證;結(jié)轉(zhuǎn)損益把損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目上.
6、最后把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證也過賬后,直接期末結(jié)賬就可以了.
7、注意:根據(jù)會計制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時一次性結(jié)轉(zhuǎn);每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做賬結(jié)法,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做表結(jié)法,采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益的,本期資產(chǎn)負債表的未分配利潤項目的金額按上期資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額與本期損益表的凈利潤金額的合計數(shù)填列.
8、在線軟件目前只提供賬結(jié)法,需要注意的是在期未處理-高級設(shè)置中有個選項,一是按科目余額的反方向結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)默認值,將金額轉(zhuǎn)換為正數(shù)后再來定義它的余額反方向.
2023 05/16 12:43
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