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實(shí)務(wù)
問題已解決
是對(duì)公付給股東報(bào)銷了
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速問速答你好
個(gè)人墊付的商品嗎
借庫存商品等
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
01/23 20:34
84784952
01/23 20:38
是股東代付貨款就是這個(gè)貨款不對(duì)公,直接私下轉(zhuǎn)賬的
郭老師
01/23 20:39
出一個(gè)委托書,你們單位委托個(gè)人付款
然后個(gè)人支付的證明有嗎?這兩個(gè)一塊兒做第一個(gè)分錄,然后你公戶轉(zhuǎn)賬再支付給個(gè)人用,做第二個(gè)。
84784952
01/23 20:41
支付證明有的,委托書怎么寫合適寫什么內(nèi)容,這個(gè)沒有對(duì)應(yīng)發(fā)票的
郭老師
01/23 20:42
本單位委托某某個(gè)人支付給xx企業(yè)xx款項(xiàng)目xx金額,一切責(zé)任由本公司承擔(dān),然后下面三方蓋章簽字
沒有發(fā)票你正常做就是不允許你哭抵扣所得稅和有發(fā)票的一樣
84784952
01/23 20:48
好的 那老師 我們公司一般納稅人取得住宿專票可以抵扣對(duì)吧,
借 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款
是這樣吧
郭老師
01/23 20:57
你好
出差的業(yè)務(wù)可以的
84784952
01/24 11:47
報(bào)銷費(fèi)用都是轉(zhuǎn)給股東的,,計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?老板又是管理又是管理沒發(fā)區(qū)分,但是他給的發(fā)票可以區(qū)分到,那我做賬按照發(fā)票用涂做還是按照轉(zhuǎn)給人員職位做?
郭老師
01/24 11:49
分不出來的你就都做管理費(fèi)用,能分出來的根據(jù)受益部門來。
郭老師
01/24 11:49
根據(jù)用途來做賬的。
84784952
01/24 11:49
好的呢 謝謝老師
郭老師
01/24 11:50
不用客氣,工作愉快
84784952
01/24 11:50
3月份發(fā)票4月份給我的我做到4月費(fèi)用可以做報(bào)銷沒問題吧
郭老師
01/24 11:50
你好
沒有問題可以的。
84784952
01/24 11:51
好的感謝
郭老師
01/24 11:51
不用客氣,工作愉快。
84784952
01/24 12:25
老師 實(shí)際報(bào)銷轉(zhuǎn)賬金額比發(fā)票少報(bào)了1.02元 這個(gè)有影響不
郭老師
01/24 12:28
你好,這個(gè)不影響的。
84784952
01/24 12:30
好的 謝謝老師
郭老師
01/24 12:32
不用客氣,工作愉快。
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