問題已解決

去年的費用已經(jīng)交了稅 但是當(dāng)時沒有開發(fā)票 現(xiàn)在客戶要求開去年的發(fā)票 那是不是開了我們又要重新交稅?

84784995| 提問時間:03/19 15:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你當(dāng)時做了無票收入是嗎
03/19 15:14
84784995
03/19 15:14
是的老師
84784995
03/19 15:18
那把本月的無票收入減去發(fā)票數(shù)嗎?
宋生老師
03/19 15:27
你好!你做負(fù)數(shù)的無票收入
84784995
03/19 15:32
老師能說再具體點嗎
宋生老師
03/19 15:34
你好,你去年報了無票收入的正數(shù),你這個月報負(fù)數(shù),然后把開票的正常申報。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~