問題已解決

老師,賬上有之前的會(huì)計(jì)2019年多計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi),計(jì)入其他應(yīng)付款,現(xiàn)在該怎么處理呢?

84784947| 提問時(shí)間:03/28 09:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你如果想簡(jiǎn)單處理,就做紅字憑證沖減。
03/28 09:41
84784947
03/28 09:45
直接沖管理費(fèi)用,還是沖利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢?
宋生老師
03/28 09:45
你好,這個(gè)沖減未分配利潤(rùn)。
84784947
03/28 09:49
老師, 借:其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是這樣嗎?
宋生老師
03/28 09:51
你好,是的,就是這樣子。
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