問題已解決

請問老師,A公司付了1元,買了B公司在C公司認繳的300萬元的股權(quán),從而達到A公司對C公司90%的控股權(quán),B公司在C公司300萬的股權(quán)是認繳,并未實繳,這個業(yè)務(wù)中A、C公司的賬務(wù)處理怎么做賬呢?

84784997| 提問時間:06/28 12:40
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學(xué)!A公司:借:長期股權(quán)投資 1? 貸:銀行存款 1 不用賬務(wù)處理,因為沒有實繳
06/28 12:45
84784997
06/28 12:48
老師,是C公司不用賬務(wù)處理嗎?A公司就只要做這1元的長投嗎?300萬不用管是吧?
小碧老師
06/28 12:50
要繳納的時候再做賬啊,難道你們不實繳了嗎?
84784997
06/28 12:52
后面應(yīng)該會實繳吧,暫時是先花1元
小碧老師
06/28 12:57
實繳時,A公司:借:長期股權(quán)投資300? 貸:銀行存款300,,C公司:借:銀行存款300,貸:實收資本300
84784997
06/28 13:31
老師,A公司和B公司都是集團內(nèi)的公司,要做合并抵消的,就是B本來一開始就是A的子公司,那現(xiàn)在A做了長投,C并沒有做實收資本,合并抵消時會有問題呀
84784997
06/28 13:33
老師,說錯了,是C一開始就是A的子公司,B是外部公司
小碧老師
06/28 13:44
你是說C一點實收資本也沒有?哪它的資本從哪來?且C一開始就是A的子公司?那前面是怎么做賬的?不記長股嗎?前面沒有合并抵消嗎?哦哦,哪怕沒有實收資本,還有資本公積、盈余公積、未分配利潤這些抵消呀
84784997
06/28 13:58
C有實收資本,之前是A直接打款給C作為投資款,一邊做長投,一邊做實收資本,合并抵消沒問題,現(xiàn)在是A打款給外部公司B,作為對C的長投,C沒直接收到錢,不做賬務(wù)處理,沒得抵消呀
小碧老師
06/28 14:03
長股是以成本法核算哦,抵銷時的分錄:借:實收資本 ,資本公積,盈余公積,貸:長期股權(quán)投資,差額計入未分配利潤中,所以你前面所說的抵消會存存問題是指什么問題呢?
84784997
06/28 14:14
老師,我可能是問的實操的問題,引起誤會了。我的意思是比如之前A對C是付了10萬,A做長投10萬,C做實收資本10萬,抵消后就實際沒有長投和實收資本了?,F(xiàn)在的問題是A付了1元給B,從而買B在C公司的認繳股權(quán)300萬,A做長投-C,而C沒收錢,不做處理,A、C合并的時候,還是掛著長投1元
小碧老師
06/28 14:19
1元計入未分配利潤中啊,合并抵銷分錄:借:實收資本 300? 年初未分配利潤1? ?貸:長期股權(quán)投資301 如果子公司有資本公積、盈余公積的話也要抵消啊,難道你們只抵實收資本和長投的嗎?
小碧老師
06/28 14:23
你看一下完整的長投抵消分錄
84784997
06/28 14:34
老師,我就是想知道C公司怎么做賬,A公司做借:長投-C1元,貸:銀行存款1元,C公司做貸:實收資本1元,借方做什么科目呢?抵消合并我們會在系統(tǒng)里面自動做的,不需要做手工分錄,現(xiàn)在是C公司了不做實收資本,就不能抵消A公司的長投,系統(tǒng)會報錯
小碧老師
06/28 14:39
C公司不用做賬啊,要不你就別做長投了,直接掛往來吧,A公司:其他應(yīng)收款1? 貸:銀行存款1.
84784997
06/28 14:43
老師,A公司做借:掛其他應(yīng)收款-B公司嗎?可是這個錢不會收回來的了吧,會一直掛著嗎?
小碧老師
06/28 14:44
是的,不想掛的時候,借:營業(yè)外支出 1,貸:其他應(yīng)收款1
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