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小規(guī)模 5月開了張專票,是全電發(fā)票自己開的,交了稅款,8月紅沖了,現(xiàn)在報稅,怎么填寫

84784987| 提問時間:2023 10/17 10:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
按紅沖后的銷售額申報增值稅
2023 10/17 10:41
84784987
2023 10/17 10:59
那上次交的稅款呢
家權(quán)老師
2023 10/17 11:03
那上次交的稅款,抵減以后月份的稅款
84784987
2023 10/17 11:06
老師 這樣填對嗎
家權(quán)老師
2023 10/17 11:09
是的,就是這樣填報的哈
84784987
2023 10/17 11:38
那那個稅款就是留著以后抵了嗎
家權(quán)老師
2023 10/17 11:42
負(fù)數(shù)的增值稅同樣要填減免2%。那個稅款就是留著以后抵了
84784987
2023 10/17 11:45
193.26是2%的稅款
家權(quán)老師
2023 10/17 11:48
那個是填也是減免2%的負(fù)數(shù),
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