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之前沒有賬,現(xiàn)在需要中途建賬,庫存商品與應(yīng)付對(duì)不上這種怎么處理?

84784955| 提問時(shí)間:03/22 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!不用管,只按盤點(diǎn)數(shù)額計(jì)入期初數(shù)。差額計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
03/22 10:38
84784955
03/22 10:40
那資產(chǎn)與負(fù)債不平衡是不是都這樣丟
宋生老師
03/22 10:44
你好!是的。就是這樣。中間建賬的都這樣
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