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單選題
下列進(jìn)行貨幣資金內(nèi)部控制測評的程序中,不正確的是:
A、抽查收款憑證時要驗(yàn)證當(dāng)日收到的支票、匯款單的款項(xiàng)是否及時解繳銀行
B、抽查付款憑證時要驗(yàn)證各付款業(yè)務(wù)是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?、授?quán)和審核
C、抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬核對時,檢查其每月金額的一致性,對不一致的情況有無調(diào)整與說明
D、抽查定期編制銀行存貨余額調(diào)節(jié)表,至少抽查一個月的銀行存款收支記錄
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查貨幣資金內(nèi)部控制測評知識點(diǎn)。選項(xiàng)D,抽查定期編制銀行存貨余額調(diào)節(jié)表,至少抽查兩個月的銀行存款收支記錄。
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中級審計(jì)師考試:每日一練《審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識》(2018-5-10)
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