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中級審計師《審計理論與實務》每日一練:內(nèi)部控制(7.29)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:小木 2019/07/29 08:34:03 字體:

一些考生咨詢審計師2019年報名時間,審計師考試報名時間預計是在6月份。準備備考的同學,敬請關(guān)注本欄目?!耙I(yè)先勤業(yè),勤能補拙”。2019年審計師《審計專業(yè)相關(guān)知識》課程已經(jīng)開通,提早備考,通過更有把握?!秾徲嬂碚撆c實務》每日一練習題,選自正保會計網(wǎng)校歷年題庫。查看更多、更系統(tǒng)習題,請付費成為會員后查看。以下是今日份《審計理論與實務》每日一練!

單選題

下列情況中,應當將相關(guān)賬戶或交易的控制風險評估為低水平的是:

A、相關(guān)內(nèi)部控制失效 

B、難以評估內(nèi)部控制的有效性 

C、相關(guān)內(nèi)部控制有效 

D、相關(guān)內(nèi)部控制不健全 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
低控制風險(高信賴程度)表明內(nèi)部控制健全且執(zhí)行情況良好。

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中級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關(guān)知識》(7.29)

中級審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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