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2021中級(jí)《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》習(xí)題:內(nèi)部控制的作用

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:小辣椒 2021/05/25 08:29:44 字體:

中級(jí)審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》習(xí)題:

下列各項(xiàng)中,屬于內(nèi)部控制的作用的有:

A、保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整和有效使用 

B、杜絕舞弊,保證會(huì)計(jì)及其他信息資料的真實(shí)可靠 

C、促進(jìn)工作效率的提高和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 

D、促進(jìn)國(guó)家各項(xiàng)政策、法規(guī)的貫徹落實(shí) 

E、增強(qiáng)企業(yè)的管理意識(shí) 

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ACD
【解析】

本題考查內(nèi)部控制的作用。內(nèi)部控制的作用包括:保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整和有效使用;保證會(huì)計(jì)及其他信息資料的真實(shí)可靠;促進(jìn)工作效率的提高和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);促進(jìn)國(guó)家各項(xiàng)政策、法規(guī)的貫徹落實(shí)。內(nèi)部控制可以減少舞弊的發(fā)生,但并不能保證杜絕舞弊。

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