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什么是信息系統(tǒng)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告?

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:正小保 2024/11/06 11:32:41  字體:
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員對(duì)一個(gè)組織的信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系進(jìn)行審計(jì)后所提供的結(jié)論性報(bào)告。這種審計(jì)報(bào)告主要評(píng)估了組織的信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系的有效性和合規(guī)性,以確保信息系統(tǒng)能夠保護(hù)數(shù)據(jù)的完整性、可靠性和保密性,并有效地支持組織的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告通常包括對(duì)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題和建議改進(jìn)措施,以幫助組織提高其信息系統(tǒng)的安全性和可靠性。

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