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單選題
下列選項中,不符合公司治理原則的是( )。
A、審計委員會應審查企業(yè)財務報告的誠信和監(jiān)督外部審計師的獨立性
B、信息披露的內(nèi)容包括但不限于三大部分:財務會計信息、非財務會計信息和審計信息
C、審計委員會應當向董事會就任免內(nèi)部審計管理人員提供建議
D、內(nèi)部審計部門應當直接向董事會或者股東大會負責
【正確答案】D
【答案解析】本題考核公司治理。為了提高內(nèi)部審計部門的客觀性和業(yè)績,內(nèi)部審計部門應當直接向董事會或者審計委員會負責。選項D的說法不正確。
注冊會計師:每日一練《財務成本管理》(2015-02-03)
注冊會計師:每日一練《經(jīng)濟法》(2015-02-03)
CPA《每日一練》包括網(wǎng)校精編題目測試和歷年試題測試兩大部分。注冊學員登錄后系統(tǒng)記錄做題結(jié)果,方便您隨時查看在線測試記錄,讓您的復習備考更加科學有效。為了幫助大家提高應試能力,正保會計網(wǎng)校除了開設(shè)每日一練,還有機考模擬系統(tǒng)、移動班、題庫、考點匯編電子書等多種形式的試題練習中心,通過這些試題練習,可以從各個層次和角度深入了解考試大綱和教材的內(nèi)容!
正保會計網(wǎng)校
2015-02-03
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