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注會《公司戰(zhàn)略與風險管理》每日一練:企業(yè)內(nèi)部控制審計

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2013/09/27 08:41:53 字體:

  多選題

  在整合審計中,注冊會計師對內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行測試的目標有(?。?/p>

  A、獲取充分、適當?shù)淖C據(jù),保證其在內(nèi)部控制審計中對內(nèi)部控制的有效性

  B、獲取充分、適當?shù)淖C據(jù),支持其在內(nèi)部控制審計中對內(nèi)部控制有效性發(fā)表的意見

  C、獲取充分、適當?shù)淖C據(jù),支持其在財務(wù)報表審計中對控制風險的評估結(jié)果

  D、獲取充分、適當?shù)淖C據(jù),保證其在財務(wù)報表審計中對控制風險的評估結(jié)果

    

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  注冊會計師:每日一練《會計》(2013-09-27)

  注冊會計師:每日一練《審計》(2013-09-27)

  注冊會計師:每日一練《稅法》(2013-09-27)

  注冊會計師:每日一練《財務(wù)成本管理》(2013-09-27)

  注冊會計師:每日一練《經(jīng)濟法》(2013-09-27)

正保會計網(wǎng)校
2013-09-27

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