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【單選題】確保充分且有效的內(nèi)部控制是審計委員會的義務,其中包括負責監(jiān)督內(nèi)部審計部門的工作。以下關(guān)于審計委員會與內(nèi)部審計關(guān)系的說法中,不正確的是(?。?。
A.審計委員會應監(jiān)察和評估內(nèi)部審計職能在企業(yè)整體風險管理系統(tǒng)中的角色和有效性
B.審計委員會應該核查內(nèi)部審計的有效性,并批準對內(nèi)部審計主管的任命和解聘
C.審計委員會應確保內(nèi)部審計部門能直接與董事會主席接觸,并負有向?qū)徲嬑瘑T會說明的責任
D.審計委員會雖然會收到關(guān)于內(nèi)部審計部門工作的定期報告,復核和監(jiān)察管理層對內(nèi)部審計的調(diào)查結(jié)果的反應,但是并不負責復核及評估年度內(nèi)部審計工作計劃
以上為2019年注冊會計師《公司戰(zhàn)略與風險管理》科目練習題,建議大家看完問題先作答、再查看答案哦!
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