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審計師至恰當?shù)淖龇ㄊ牵?#32;

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:晴 2019/09/30 14:19:23 字體:

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單選題

管理層指示內部審計師審計財務部門在應用遠期交易管理貨幣計價風險的過程中對公司政策的遵守情況。審計師發(fā)現(xiàn)公司沒有與該業(yè)務對應的政策,財務部門在執(zhí)行該項業(yè)務時遵守公司開戶行所制定的政策。對此情況,審計師至恰當?shù)淖龇ㄊ牵?/p>

A、根據(jù)開戶行的政策來審計這項業(yè)務,并確定是否應該在審計業(yè)務的至終審計報告中建議財務部門正式采用這些政策

B、暫時不進行審計,直到公司制定完成相應的政策

C、在審計報告中披露政策不完備

D、替代管理層制定相應的政策,并進行審計

查看答案解析
【答案】
A
【解析】

內部審計師應該以開戶行的政策來審計這項業(yè)務,并根據(jù)具體的業(yè)務情況確定是否應該在審計業(yè)務的至終審計報告中建議財務部門正式采用這些政策。內部審計師不應該不執(zhí)行該業(yè)務,或代替管理層制定政策。

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