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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減聲明填寫(xiě)錯(cuò)了如何修改?

來(lái)源: 北京稅務(wù) 編輯:那個(gè)人 2023/03/08 17:22:59  字體:

【問(wèn)題】

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減聲明填寫(xiě)錯(cuò)了如何修改?

【回答】

加計(jì)抵減聲明辦理成功后是沒(méi)有單獨(dú)修改模塊的,若增值稅還未做申報(bào)需要作廢后重新提交;若增值稅已經(jīng)申報(bào)成功且使用了加計(jì)抵減情況建議咨詢(xún)是否需要修改增值稅報(bào)表。


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