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全新課程上線—內部審計與反舞弊實務,提高審計實務能力!

來源: 正保會計網校 編輯:xiemengxue 2020/09/10 11:21:23  字體:

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舞弊審計的風險主要是指企業(yè)組織中實際存在著舞弊行為及現象,而審計未能有效發(fā)現,從而做出了不恰當審計結論的可能性。

你知道如何反舞弊嗎?你知道如何避免舞弊嗎?

正保會計網校推出全新課程—《內部審計與反舞弊實務》。本課程兩大部分九個課時,結合反舞弊案例讓你了解更透徹,并將所學知識運用到實際工作中!

442內部審計與反舞弊實務

課程詳細介紹

一、課程名稱

內部審計與反舞弊實務

二、老師介紹

趙海濤,中國注冊會計師,國際內部審計師,國內某大型事務所高級經理。曾先后多次負責IPO審計及大型國有企業(yè)的改制審計,常年負責上市公司及國企的年報審計,對房地產開發(fā)企業(yè)、大型設備制造企業(yè)、航運企業(yè)、金融性企業(yè)等均有豐富的實戰(zhàn)經驗。

對新審計準則、會計準則及最新相關規(guī)定、特殊行業(yè)會計制度等均有較深入的研究。近年來對企業(yè)內部控制進行研究,對企業(yè)內部控制框架的構建與實施有獨到的見解。

三、課程大綱

(一)課程時長:6.7小時

(二)課程期限:自報名后183天

(三)適用人群:所有審計工作者

點擊了解詳情>>

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