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蘇尼特右旗審計局為進(jìn)一步強化審計質(zhì)量,有效防范審計風(fēng)險,從審計人員、審計方案、審計實施、審計報告四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,強調(diào)從程序和實質(zhì)上對審計項目質(zhì)量進(jìn)行有效控制。
一是在審計人員配備上,強調(diào)充分發(fā)揮每個審計人員的特長和積極性,打破股室界限,合理配置審計資源,做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,優(yōu)勢互補。
二是在審計方案制定環(huán)節(jié)上,強調(diào)方案制定的指導(dǎo)性和可操作性。要求審計人員深入開展審前調(diào)查,對被審計單位內(nèi)控制度進(jìn)行符合性測試,找準(zhǔn)審計重點和突破口。
三是在審計執(zhí)行環(huán)節(jié)上,強調(diào)處理好審計日記與審計工作底稿、審計證據(jù)的銜接關(guān)系。
四是在審計報告審定環(huán)節(jié)上,堅持和完善“三級復(fù)核、一會審定”制度,即在審計組自查、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、審理股復(fù)核的基礎(chǔ)上,由局長辦公會議審定的業(yè)務(wù)管理制度。
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