內(nèi)蒙古杭錦后旗審計局審計局采取五項措施推進經(jīng)濟責任審計
近日,杭錦后旗審計局為更好地發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作在服務(wù)干部監(jiān)督管理和源頭治腐中的作用,為使經(jīng)濟責任審計工作再上新臺階,我局通過采取五項措施,積極推動了經(jīng)濟責任審計工作的順利開展。
一是突出審計重點。堅持把涉及民生、公眾關(guān)注、關(guān)系群眾利益的部門作為審計重點。審計內(nèi)容主要是任期內(nèi)財務(wù)收支及主要經(jīng)濟指標,重大支出、重點項目建設(shè)的決策程序等。
二是認真做好審前調(diào)查。堅持審計前深入被審計單位摸底調(diào)查,掌握機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理運作情況以及近3年的投資和決策管理情況等。在掌握基本資料的基礎(chǔ)上,明確本審計項目的工作重點和審計方法。
三是加強審計溝通,建立審計情況通報制度。實行審計前聯(lián)合進點制度、審計中碰頭制度、審計后結(jié)果反饋制度,推動經(jīng)濟責任審計工作又好又快進行。
四是創(chuàng)新審計方法、尋找審計突破口。主要向被審計對象的主管單位或財政、紀檢、信訪等部門調(diào)查,確定審計重點。在審計中,堅持以資金為主線,以各項指標完成情況及債權(quán)、債務(wù)、決策有無失誤為著力點,以廉政建設(shè)為突破口,開展經(jīng)濟責任審計。同時將經(jīng)濟責任審計的工作內(nèi)容、重點及要求,貫穿在部門預算執(zhí)行審計中,開展對財政資金收、支、管、用制度建立執(zhí)行情況的審計。
五是強化審計質(zhì)量管理,規(guī)避審計風險。堅持對每一個審計項目做到實行復核制度,即審計期間審計組長對審計過程和審計事實進行事中復核,保證審計事實的真實準確。審計實施階段結(jié)束后,審計組將審計資料移交復核機構(gòu)進行專職復核,從程序和文字上進行把關(guān)。在下達審計報告和審計決定時,由領(lǐng)導對整個項目進行總體復核把關(guān),確保整個項目的準確性和嚴謹性。
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