內(nèi)蒙古烏拉特后旗審計局強化四項措施規(guī)范審計執(zhí)法行為
烏拉特后旗審計局針對審計項目檢查中存在的問題,依照審計有關(guān)法律法規(guī)、審計準(zhǔn)則和上級的有關(guān)規(guī)定進行了剖析,提出了規(guī)范審計業(yè)務(wù)的四項措施,進一步強化了審計執(zhí)法行為。
一是加強業(yè)務(wù)制度建設(shè)。制訂了《 審計局審計項目質(zhì)量控制辦法》等相關(guān)規(guī)章制度,對審計項目的每個環(huán)節(jié)都提出明確要求,確定每個環(huán)節(jié)的工作目標(biāo)、工作步驟、質(zhì)量要求和相應(yīng)責(zé)任。
二是實行“四級”審核制度。審計組代擬的審計報告、審計決定書、移送處理書經(jīng)業(yè)務(wù)股室、審理股、分管局長審核后簽發(fā),明確了各自審核職責(zé),強化約束機制,促進了執(zhí)法責(zé)任的落實。
三是建立股室復(fù)核制度。印發(fā)了《審計局審計復(fù)核辦法》,規(guī)定審計證據(jù)、審計工作底稿、審計征求意見稿在股室內(nèi)實行審計組成員交叉復(fù)核,明確了復(fù)核人員職責(zé)、復(fù)核程序、復(fù)核要點和復(fù)核方式。
四是實行審計回訪制度。對年度已審過的單位實行回訪制度,即審計項目結(jié)束后,由分管局長帶隊,審理股、辦公室參加,進行檢查回訪,聽取廉政情況和問題反映,同時督促被審計單位對審計建議進行整改和落實。
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