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誤收多繳抵稅 以前月份多繳的稅款想抵本月稅款,如何做帳?

| 提問時(shí)間:04/03 16:22
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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您多交時(shí),是記入哪個(gè)科目了呢?如果是在多交增值稅科目中,那么結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)

借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

2023-04-03 16:22:00
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