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銀聯(lián)商務(wù), 客戶掃碼支付500元,到銀聯(lián)商務(wù),扣除手續(xù)費20元,后到賬實際金額480元,現(xiàn)已到賬, 這個怎么做會計分錄?

84784984| 提問時間:01/03 17:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,借銀行存款480,財務(wù)費用20,貸應(yīng)收賬款500
01/03 17:47
84784984
01/03 17:50
已經(jīng)到賬了,也得用應(yīng)收賬款?
小林老師
01/03 17:51
看你的業(yè)務(wù),最好通過應(yīng)收賬款過度
84784984
01/03 17:51
應(yīng)收賬款,最后還得抵消
84784984
01/03 17:52
我這是服務(wù)業(yè),客戶掃碼支付, 不要發(fā)票,最后到賬上,是扣除手續(xù)費后的數(shù)
84784984
01/03 17:53
我們是汽車服務(wù)行業(yè),
小林老師
01/03 17:54
那就直接確認(rèn)收入和增值稅
84784984
01/03 17:54
說法不同,
小林老師
01/03 17:55
你好。什么說法不同?
84784984
01/03 17:56
以前都是開發(fā)票到到賬上,計入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交增值稅
小林老師
01/03 17:57
這個分錄是錯誤的,少確認(rèn)收入和增值稅
84784984
01/03 17:57
現(xiàn)在這樣的形式不同了,怎么做會計分錄比較好?麻煩老師,解答一下謝謝
小林老師
01/03 17:58
借:銀行存款480 財務(wù)費用20 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交增值稅
84784984
01/03 17:58
完整的會計分錄,怎么做?
84784984
01/03 18:01
直接用這 借:銀行存款480 財務(wù)費用20 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在用這樣的會計分錄,?
84784984
01/03 18:02
480元,還得去申報稅處理,又得扣除稅額 62.4元
84784984
01/03 18:04
銀聯(lián)商務(wù), 客戶掃碼支付500元,到銀聯(lián)商務(wù),扣除手續(xù)費20元,后到賬實際金額480元,現(xiàn)已到賬, 這個怎么做會計分錄? 到賬上的480元,按未來發(fā)票去申報稅, 這又的怎么做會計分錄?
小林老師
01/03 18:14
直接用這 借:銀行存款480 財務(wù)費用20 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交增值稅
84784984
01/03 18:28
按申報填寫申報表時,是扣手續(xù)費前,客戶掃碼數(shù)去填,還是按實際到賬上的數(shù)去填申報?
小林老師
01/03 19:06
你填寫什么申報表,
84784984
01/04 07:49
增值稅申報表
小林老師
01/04 08:02
增值稅按500計算不含稅收入申報
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