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實(shí)務(wù)
問題已解決
需要琦禎異寶老師解答,只要琦禎異寶老師喔,感謝,老師我不是要改店長為其他應(yīng)付,我的意思是其他人用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呢?這是本來屬于12月的費(fèi)用結(jié)果是在1月份報(bào)銷的,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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速問速答下午好,可以改的,這里我們用其他應(yīng)收款的原因是店長之前從公司借備用金了,當(dāng)時(shí)? 借:其他應(yīng)收款? ?貸:銀行? ,現(xiàn)在我們收到發(fā)票要把店長的掛賬給沖平,就是圖中的分錄哦,這樣其他應(yīng)收款平了,店長也不欠公司的錢
01/04 15:29
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01/04 15:32
好的,老師我終于等到您了,我的天啊,您終于出現(xiàn)了,我太需要您了,老師店長這個(gè)好處理,因?yàn)橹八A(yù)支用的其他應(yīng)收所以就一直用其他應(yīng)收,但是其他人呢?有員工報(bào)銷的還有要支付供應(yīng)商貨款的用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呀?都是屬于12月的費(fèi)用,結(jié)果是在1月報(bào)銷的,
琦禎異寶
01/04 15:35
確實(shí)有點(diǎn)想您了。其他人第一筆業(yè)務(wù)就寫在貸方,沒?有借款,還是用其他應(yīng)付款好
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01/04 15:39
好的,那其他員工和供貨商用其他應(yīng)付款,然后老師您看我又遇到其他問題了,就是圖片上我在12月底寫的轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,但是在11月份籌建期沒有開業(yè)的時(shí)候只有進(jìn)項(xiàng),我當(dāng)時(shí)在11月沒有做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,那么在12月底需要補(bǔ)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄后再做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎?還是不需要補(bǔ)了
琦禎異寶
01/04 15:44
您好,11月的分錄,咱沒有? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,?這個(gè)科目是不是,直接是價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用,是不是呀,那要補(bǔ)上的,?
借:主營業(yè)務(wù)成本等(負(fù))? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(正)
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01/04 15:46
是的呢老師,11月沒有做您說的分錄,老師您后面說的這個(gè)分錄對(duì)于我來說好難理解呀,能解釋一下啥原因嗎?我要不反結(jié)賬到11月給這個(gè)待認(rèn)證的分錄補(bǔ)上?
琦禎異寶
01/04 15:50
好的呢,就是11月我們的成本金額做多了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅可以抵的,不用反結(jié)賬到11月,老板又看不懂的,這個(gè)分錄做在12月就行了
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01/04 15:52
哈哈好的,主營業(yè)務(wù)成本寫成金額負(fù)數(shù)是吧,然后寫主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的具體數(shù)據(jù)是去查看上個(gè)月有多少進(jìn)項(xiàng)稅是吧?上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅是多少這里就寫主營業(yè)務(wù)成本多少是吧
琦禎異寶
01/04 15:53
對(duì)對(duì),主營業(yè)務(wù)成本寫在借方負(fù),不要寫在貸方正哦,損益科目的方向?反了的話,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時(shí)會(huì)出錯(cuò)?的
84784994
01/04 15:58
老師,補(bǔ)在12月轉(zhuǎn)出未交增值稅憑證的前面還是后面呢
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01/04 16:03
老師,我不知道沖減那個(gè)的主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)成本已經(jīng)設(shè)了二級(jí)科目和輔助核算,我選的總部辦公室,但是還是超市的主營業(yè)務(wù)成本呀
琦禎異寶
01/04 16:07
下午好,補(bǔ)在12月轉(zhuǎn)出前面,這筆金額也是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2.這個(gè)發(fā)票做的哪個(gè)科目就沖哪個(gè)科目嘛,我們摘要上有沒有發(fā)票號(hào)呀,搜這個(gè)發(fā)票號(hào)能找到憑證
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