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老師,我這個應交稅費余額是負數,12月份要結轉嗎,

84785046| 提問時間:01/04 17:36
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,經濟師,審計師,ACCA
您好,要結轉的,17305.06-61.4結轉到借: 應交稅費-未交增值稅 17305.06-61.4 貸: 應交稅費-未交增值稅 -轉出多交增值稅
01/04 17:38
84785046
01/04 18:18
老師,我這樣寫對嗎,可是科目余額表顯示還是負數
84785046
01/04 18:18
這是科目余額表
琦禎異寶
01/04 18:25
您好,原來?我們待認證增值稅不在? 應交稅費 -應交增值稅,這個二級科目下呀,要把?應交稅費-應交增值稅這個科目的余額結轉?到余額為0,結轉后應交稅費余額在借方正常的,這是有留抵稅
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