问题已解决
請問這個分錄怎樣調(diào)整--借:應(yīng)付職工薪酬100貸:應(yīng)收賬款100 借:主營業(yè)務(wù)成本80,貸:應(yīng)付職工薪酬80,
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您好,您具體是要怎么調(diào)整呢?
01/04 19:03
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01/04 19:14
不是少計提了20元,相當于要補提,但這不是該屬期的賬,不知道放在哪個科目合適
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01/04 19:15
n你這個補提的跨年了嗎?
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01/04 19:23
老師目前還沒有跨年?
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01/04 19:33
沒有跨年就可以直接調(diào)整
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01/04 19:35
怎樣調(diào)進什么科目
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01/04 19:40
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
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01/04 19:53
這個沖的是應(yīng)收賬款對方代發(fā)的工資,成本不能和收入一樣啊,分錄是這樣的,借應(yīng)收賬款100,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費
后面發(fā)放--借:應(yīng)付職工薪酬100貸:應(yīng)收賬款100,然后借:主營業(yè)務(wù)成本80貸:應(yīng)付職工薪酬80
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01/04 19:54
你不是說成本少計提了嗎
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01/04 20:02
我沒有說成本少提了,這樣的分錄應(yīng)付職工薪酬借方多20元,怎樣調(diào)整
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01/04 20:03
那就借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
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