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老師 實(shí)際銷售額<開票金額,因?yàn)橛醒a(bǔ)開往期的發(fā)票,這部分差額應(yīng)該如何填寫增值稅申報(bào)表?

84785042| 提問時(shí)間:01/05 11:17
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,如果原來做無票收入了,把無票收入沖了,按照開票銷售額直接填在申報(bào)表里
01/05 11:18
84785042
01/05 11:20
老師 這個(gè)無票收入沒辦法沖了,沒法區(qū)分開現(xiàn)在開具的是什么時(shí)候的發(fā)票了
波德老師
01/05 11:25
那多出來的票是按照什么開的
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