問題已解決
老師我想問一下我之前有個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了,現(xiàn)在我做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后我增值稅怎么申報(bào)



在附表2的第20欄填報(bào)紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
01/06 10:41

84784949 

01/06 10:43
好的,我還想問一下老師我做賬的時候到貨進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借方我應(yīng)該掛什么科目

家權(quán)老師 

01/06 10:44
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

84784949 

01/06 10:46
OK,謝謝老師

家權(quán)老師 

01/06 10:47
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
